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雷競技app官網 2018年度部門決算
發布時間:2019/09/30 9:03:00來源:瀏覽:()

雷競技app官網 2018年度部門決算

(公開文本)

  

 

目 錄

第一部分

雷競技app官網概況

一、 主要職責

二、 部門決算單位構成

第二部分 雷競技app官網 2018年度部門決算報表

一、2018 年度收入支出決算總表

二、2018 年度收入決算表

三、2018 年度支出決算表

四、2018 年度財政撥款收入支出決算表

五、2018 年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2018 年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分

第四部分

雷競技app官網 2018年度部門決算情況說明名詞解釋

 

第一部分 雷競技app官網概況

一、 主要職責

1、承擔法製建設重大問題的研究,協調有關方麵提出法製建設中長期規劃建議。

2、承擔統籌規劃立法的責任。協調有關方麵提出立法規劃和年度立法工作計劃的建議,負責跟蹤了解各部門對立法工作計劃的落實情況,加強組織協調和督促指導,研究提出立法與改革決策相銜接的意見、措施。負責麵向社會征集地方性法規和政府規章製定項目建議。

3、負責起草或者組織起草有關地方性法規、市政府規章草案,承擔審查報送市政府的地方性法規、市政府規章草案,負責立法協調工作,負責市政府、市政府辦公室發布的規範性文件合法性審查,及清理工作。

4、承辦市政府規章的解釋工作、承辦有關地方性法規和市政府規章實施後的評估工作,負責協調各地區各部門實施地方性法規和規章中的有關爭議和問題,承辦市政府組織起草的地方性法規和市政府規章清理、編纂等相關工作。負責各縣(市)區政府規範性文件和市直部門規範性文件的備案審查工作。組織開展有關地方性法規和規章的相關清理工作。

5、承擔統籌推進法治政府建設的責任。指導、監督市政府各部門、市縣政府依法行政工作,負責綜合協調行政執法,承擔推進行政執法體製改革有關工作,推進嚴格規範公正文明執法,承辦向市政府申請的行政複議案件工作,負責應訴案件辦理工作,指導、監督各縣(市)區行政複議和行政應訴工作,負責規範行政執法程序、行政執法行為和行政栽量權,審核市直部門行政執法主體和行政執法人員資格,指導、監督各地區、各部門行政執法工作。

6、承擔統籌規劃法治社會建設的責任,按照中央和省的統一部署擬訂法治宣傳教育實施規劃,組織實施全民普法工作,推動人民參與和促進法治建設,指導依法治理和法治創建工作,指導調解工作和人民陪審員、人民監督員選任管理工作,推進司法所建設。

7、指導、監督監獄管理工作。指導、管理社區矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。

8、負責司法行政係統戒毒管理工作,指導監督戒毒執行和戒毒場所的管理工作。

9、負責擬訂公共法律服務體係建設具體規劃並組織實施,統籌和布局城鄉、區域法律服務資源,指導、監督公共法律服務中心建設,指導、監督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作,按照國家和省統一部

署,開展涉外法律服務工作。

10、負責我市國家統一法律職業資格考試的組織實施工作。負責我市國家統一法律職業資格和證書管理工作。負責規劃和指導法律職業人員入職前培訓工作。

11、負責市政府法律顧問工作,對市政府重大決策提出意見,對市政府做出的重大行政決策進行合法性審查,代理市政府行政訴訟和以市政府作為民事主體的相關法律事務,負責市政府法律事務谘詢等工作。組織開展法治政府建設理論研究和宣傳工作,協助落實市政府領導幹部學法製度。

12、負責本係統槍支、彈藥、服裝和警車管理工作,指導、監督本係統財務、裝備、設施、場所等保障工作。

13、組織實施司法行政係統政治機關建設工作。規劃、協調、指導法治人才隊伍建設相關工作,指導、監督本係統隊伍建設。負責本係統警務管理和警務督察工作。協助各縣(市)區管理司法局領導幹部。

14、完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、部門決算單位構成

納入遼寧省財政廳 2018 年部門決算編製範圍的二級預算單位包括:

1. 丹東市監獄

2. 丹東市強製隔離戒毒所

第二部分 雷競技app官網 2018年度部門決算公開報表(見附表)

第三部分 雷競技app官網 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計 6942.65 萬元,包括:

1.財政撥款收入 6498.71 萬元,其中:公共預算財政撥款收入 6498.71 萬元,政府性基金收入 0 萬元。

2.其他收入 443.93 萬元,主要是利息收入,罪犯勞動補償收入,日用品供應站,企業增值稅返還轉入,省局補助收入,戒毒人員習藝等收入。與上年相比,今年收入減少 759.96 萬元,降低 10%,收入減少的主要原因:機構改革部門有劃出。

(二)支出總計 6456.13 萬元,包括:

1.基本支出6152.43萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出4145.97 萬元,對個人和家庭的補助支出 1062.72 萬元,商品和服務支出 529.49 萬元。

2.項目支出 303.7 萬元,主要包括普法宣傳、公證、律師指導管理、司法考試、法律援助、基層人民調解、社區矯正及安置幫教、司法鑒定、監獄、強戒所管理及醫患糾紛調解等業務指導工作、市財政統一安排政府采購局機關辦公設備、專用設備、機關幹警服裝費、信息平台使用等費用。

(三)年末結轉和結餘 1151.72 萬主要是以前年度年度在職人員養老保險和職業年金、在職離退休人員調資等原因形成的結餘。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

  2018 年度財政撥款支出 6456.13 萬元,其中:基本支出 6152.43 萬元,項目支出 303.7 萬元。與年初預算相比,2018 年財政撥款支出完成年初預算的 100%,其中:基本支出完成年初預算的 100%,項目完成年初預算的 100%。

(二)具體情況

  2018 年度財政撥款支出 6456.13 萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出 215.05 萬元,公共安全支出 5229.89 萬元,社會保障和就業支出 702.25 萬元,醫療衛生與計劃生育支出 0 萬元,節能環保支出 0 萬元,農林水支出 0 萬元,交通運輸支出 0 萬元,資源勘探信息等支出0 萬元,援助其他地區支出 0 萬元,國土海洋氣象等支出 0萬元,住房保障支出 308.94 萬元。

1.公共安全支出 5229.89 萬元,具體包括:

(1)行政運行 730.75 萬元,主要是全係統各單位基本辦公支出部分。

(2)一般行政管理事務 35.82 萬元,主要是市公證處辦公用房過戶手續費、各單位辦公設備、專用設備購置等支出。

(3)基層司法業務支出 3.36 萬元,主要局機關基層人民調解業務支出。

(4)普法宣傳業務支出 3.19 萬元,主要是局機關全市普法宣傳支出。

(5)律師公證管理 2.52 萬元,主要是局機關律師公證管理支出。

(6)法律援助 1.86 萬元,主要是局機關指導法律援助支出。

(7)司法統一考試 19.93 萬元,主要是局機關司法統一考試支出。

(8)社區矯正 18.63 萬元。

(9)司法鑒定 1.27 萬元。

(8)監獄業務支出 2614.25 萬元,主要是監獄行政運行、犯人生活、改造、獄政設施建設等支出。

(10)強製隔離戒毒 1798.31 萬元,主要是強戒所行政運行、戒毒人員生活、教育、所政設施建設等支出。

2.社會保障和就業支出 702.25 萬元,包括:歸口管理的行政單位離退休 702.25 萬元,主要是全係統離退人員工資等支出。

3.住房保障支出 308.95 萬元,包括:住房公積金 308.95 萬元,主要是各單位在職人員公積金支出。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

  2018 年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費

支出 19.95 萬元,完成年初預算的 23.65%,決算數小於年初預算數的主要原因是進行公車改革,公務用車減少。其中:因公出國(境)費 0 萬元,公務接待費 2.24 萬元,公務用車購置費 0 萬元, 公務用車運行維護費 17.73 萬元。

1.因公出國(境)費 0 萬元,主要用於因公務需求出國等相關費用,2018 年參加出國(境)團組 0 個,累計 0 人次。2018 年因公出國(境)費比上年減少(增加)0 萬元,下降(增長)0%,主要是 2018 年都均無因公出國。

2.公務接待費 2.22 萬元,主要用於迎接司法部、司法廳等上級部門檢查及基層調研等。

3.公務用車購置費 0 萬元,主要用於購置公務用車等,當年購置公務用車 0 輛,年末公務用車保有量 0 輛。2018年公務用車購置費比上年減少(增加)0 萬元,下降(增長)0%,主要是 2018 年均無購置公務用車。

4.公務用車運行維護費 17.73 萬元,主要用於公務用車使用進行維護修理等。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2018 年度一般公共預算財政撥款基本支出 6456.13 萬元,其中:人員經費 5208.69 萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;公用經費 529.49 萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

  2018年財政廳機關運行經費支出 529.49萬元,比 2017年減少 180.6 萬元,機構改革單位劃轉。

(二)國有資產占用情況

  截至 2018 年 12 月 31 日,丹東市司法行政係統共有車輛 24 輛,其中:一般公務用車 8 輛,一般執法執勤用車 16輛,特種專業技術用車 0 輛,其他用車 0 輛;單位價值 50萬元以上設備 1 套,單價 100 萬元以上專用設備 1 台(套)。

(三)預算績效管理工作開展情況

  根據財政預算管理要求,我局組織對 2018 年度預算項目支出全麵開展績效自評,共涉及預算支出項 11 個,涉及資金 608.81 萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批複績效目標的項目數)達到 100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)100 分。


第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用於預算改革方麵的支出。18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用於財政國庫集中收付業務方麵的支出。

19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支出(項):反映財政部門用於“金財工程”等信息化建設方麵的支出。

20.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

21.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方麵的支出。

22.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

23.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

24.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用於烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

25.社會保障和就業(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規定用於傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。

26.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

27. 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

28.節能環保支出(類)汙染防治(款)水體(項):反映政府在排水、汙水處理、水汙染防治、湖庫生態環境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修複與保護等方麵的支出。

29.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用於農業方麵的支出。

30.交通運輸(類)成品油價格改革對交通運輸的補貼(款)成品油價格改革補貼其他支出(項):反映成品油價格改革財政補貼對其他方麵的支出。

31.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用於工業和信息產業監管方麵的支出。

32.援助其他地區支出(類)其他支出(款)其他(項):反映援助其他地區資金中的其他支出。

33. 國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用於國土資源事務方麵的支出。

34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

35.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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2019 年 9 月 2 日

附件:

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